Kursbeskrivning
Att rapportering av skatt och arbetsgivaravgifter ska vara korrekt för de anställda är en grundförutsättning för en arbetsgivare. Det är många regelverk att förhålla sig till och har ni dessutom gränsöverskridande personal (expatriater) är reglerna än mer komplexa och fallgroparna många.
Exempel på frågor att ha koll på:
- Hur ska medarbetaren beskattas i Sverige?
- Var ska medarbetaren vara socialförsäkrad?
- Hur ska rapporteringen se ut på individnivå?
I denna kurs går vi igenom hela flödet - från skattskyldighet till rapportering. Vi erbjuder även en timmes uppföljning efter kursen för att besvara eventuella frågor som dykt upp efter kurstillfället.
Utbildningen riktar sig till:
Dig som är ansvarig för företagets lönehantering och som har utsänd personal till eller från Sverige, samt många tjänsteresenärer.
Målet med utbildningen
Att du som deltagare ska få:
- Förståelse för hur en person beskattas i Sverige
- Förståelse kring reglerna om vilket lands socialförsäkring som gäller
- Konkreta tips på hur rapporteringen ska se ut på individnivå
- Insikt om när du behöver ta hjälp för att det ska bli korrekt
Prisinformation
Längd: 3 h plus 1 h uppföljning efter utbildningen
Datum: Vi anpassar oss efter era önskemål
Plats: Kursen kan hållas digitalt eller på plats
Pris: 20 000 kr/kurs
Utbildningen anpassas för just ert företag och situation.
Agenda
Vi går igenom:
- När ses en person som obegränsat/begränsat skattskyldig i Sverige?
- När kan en person bli skattskyldig i Sverige pga det ekonomiska arbetsgivarbegreppet?
- Beskattning av särskilda inkomster (bonus, incitamentsprogram).
Genomgång av reglerna i:
- Intern rätt
- EU-förordningen
- Konventioner med länder utanför EU
Vi går igenom:
- Speciella regler vid utlandshantering
- Huvuduppgift respektive individuppgift